Бюджет поселка

                                         СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОСЕЛКА  БЕРЕЗОВКА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА                  

                                                                                 ( рублей)

Наименование параметра

Отчетный
финансовый
год

Текущий 
финансовый
год

Оптимистический  вариант

 

Очередной
финансовый
год

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Всего ДОХОДЫ         

77482921,6

69477667,0

64247257,72

67367051,72

68802851,72

Доходы               

71 547402,0

59678600,0

60583200,0

64421500,0

65857300,0

Налоговые доходы

48218684,0

45178100,0

 

47882700,0

 

51720500,0

53156300,0

 

Неналоговые доходы

19793330,0

 

14500500,0

12700500,0

12701000,0

12701000,0

 

Дотация бюджетам поселений на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности   
 

3035689,0

2748755,0

3592582,0

0

2874076,0

2874076,0

Прочие субсидии , субвенции

5935519,6

7 050312,0

71475,72

71475,72

71475,72

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов по ЖКХ

(из краевого бюджета)

0

0

 

0

 

Доходы от          
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности         

0

0

 

 

 

Возврат остатков субсидий

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего РАСХОДЫ       

 

74193273,0

 

79477667,0

 

64247257,72

 

67367051,72

 

68802851,72

Бюджет действующих   
обязательств         

74193273,0

79477667,0

64247257,72

67367051,72

68802851,72

Текущие расходы без  
учета расходов на    
обслуживание         
муниципального     
долга, расходных     
обязательств,
осуществляемых за счет
субвенций из         
краевого бюджета,
краевых и районных целевых      
программ             

74193273,0

79477667,0

64247257,72

67367051,72

68802851,72

в т.ч. по главным    
распорядителям       
бюджетных средств:   

74193273,0

79477667,0

64247257,72

67367051,72

68802851,72

Районные целевые программы

0

0

 

0

0

Расходы на           
обслуживание         
муниципального долга

0

0

0

0

0

Расходные            
обязательства,
осуществляемые за счет
субвенций из         
краевого бюджета 

7891881,06

 

7 050312,0

 

 

 

 

Расходы , без учета   
краевых целевых      
программ             

5868242,0

72427355,0

64175782,0

67295576,0

68731376,0

Государственные программы «Дороги Красноярья».        

2 668 310,0

 

 

0

0

Расходы на           
предоставление       
субсидий организациям
жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта
в целях обеспечения их
устойчивого          
функционирования, а  
также для компенсации
убытков, связанных с 
государственным      
регулированием тарифов
на их услуги         

 

 

 

 

 

Бюджет принимаемых   
обязательств         

 

 

 

 

 

Текущие расходы      

66301392,0

72427355,0

64247257,72

67367051,72

68802851,72

Инвестиционные расходы

 

 

 

 

 

Расходы на      предоставление       
бюджетных кредитов   

2 300 000,0

2 300 000,0

 

 

 

муниципальным    образованиям         

2 300 000,00

2 300 000,0

 

 

 

юридическим лицам    

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА  

 

2700000,0

 

 

 

 

 

7700000,0

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0

Ценные бумаги        

0

0

0

0

0

Кредиты коммерческих 
банков               

0

0

0

0

0

Бюджетные кредиты,   
полученные от бюджетов
других уровней       
бюджетной системы    
Российской Федерации 

2300000

2300000,0

2300000,0

0

0

Остатки на счетах    
бюджета              

14845000

11743000,0

0

0

0

Курсовая разница     

 

 

 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ     
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

 

 

 

 

 

в т.ч. объем         
обязательств по      
муниципальным     
гарантиям            

0

0

0

0

0